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员工出差及报销制度

3月15日 飞虹塔投稿
  一、总则
  1。1、为了加强公司对员工出差的管理,细化员工差旅费报销标准,结合相关财务制度及公司实际情况,特制定本制度;
  1。2、员工出差是指员工离开原工作地区,进行与公司业务相关的活动,根据出差目的地不同,分为国内出差和国外出差,根据公司目前情况,本制度所指出差均为国内出差;
  1。3、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。
  二、部门职责
  2。1、财务部负责差旅费报销;
  2。2、行政部负责出差火车票和机票的预定;
  2。3、各部门负责本制度的执行。
  三、出差及报销程序
  3。1、目的地分类标准
  序号
  分类
  说明1:A
  国内一线城市:北京、上海、广州、深圳2:B
  国内二线城市:重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市3:C
  国内三线城市:除一线、二线城市外的所有国内城市
  3。2、往返大交通
  3。2。1、标准:
  序号
  级别
  飞机
  火车
  长短途汽车
  其他交通工具
  备注1:总经理常务副总经理
  头等舱公务舱
  软席一等座
  不限
  1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式;
  2、飞机票费用(含燃油费、机场建设费)如低于其他费用的,可直接选择飞机。2:副总总监总助
  经济舱
  软席一等座
  不限3:各部门经理副经理主管
  经济舱
  硬席二等座
  不限4:其他员工
  硬席二等座
  不限
  3。2。2、当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交通费用时,主管级以下员工可直接选择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的对比),并最终以行政部确认的机票和火车票为准;
  3。2。3、团体出差,长途交通及其他交通费用一律集体买单,凭有效单据实报实销;
  3。3、餐费报销标准:
  3。3。1、员工出差期间,应选择包含早餐的酒店,或在酒店内用早餐,早餐费用可包含在住宿费用中,因此不另予报销;
  3。3。2、员工出差餐费报销不分地区、员工级别,补贴标准上限为50元天人,填写《领款凭证》报销(见附件三);
  3。3。3、团体出差,集体就餐,集体买单,集体就餐标准参照3。3。4的标准,填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销,超出部分个人分摊,实报实销的一律凭有效票据审批后报销;
  3。3。4、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下:
  序号
  级别
  餐费补助1:总经理常务副总经理
  实报实销2:其他员工
  出发或回程当天时间
  出发或回程当天餐费补贴
  合计
  中
  晚
  出发
  12:00及以前25:2550:返回
  13:00及以后25:025:出发
  18:00及以前0:2525:返回
  19:00及以后25:2550:3。4、住宿费用报销
  3。4。1、住宿标准
  序号
  级别
  各类地区住宿费用标准
  A
  B
  C1:总经理常务副总经理
  实报实销2:副总总监总助300:270240:3
  各部门经理副经理主管270:240210:4
  其他员工240:210180:3。4。2、经理级以下(含经理级)2人或多人同行出差,必须安排同性别的2人住一标准间,报销保准从高报销;
  3。5、除大交通外其他交通费用标准:
  3。5。1、员工往返机场,在公司不能派车的情况下,应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具,但以下情况,可以乘坐出租车:
  3。5。1。1、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;
  3。5。1。2、晚上21:30后到达目的地,下机后当地机场已无往来市内的公共交通;
  3。5。2、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则,以乘坐市内交通为主,尽量控制出租车费用,尤其是长距离高额的出租车费用;
  3。5。3、员工出差期间的交通费用实报实销;
  3。6、通讯费用标准:
  3。6。1、已享有手机费用补贴的员工,不予报销出差期间的通讯费;
  3。6。2、未享有手机费用补贴的员工,凭账单和通话清单,实报实销出差期间因公产生的话费;
  3。7费用补充说明:
  3。7。1、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过,或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间,按加班计考勤,除此之外员工在出差期间一般不报计加班;
  3。7。2、员工出差必须提前申请,并填写《出差预算申请表》(见附件一),经相关权责人员审核、批准后方可出差;
  3。7。3、员工填写《出差预算申请表》(见附件一)时,需将出发及回程的时间填写完整,否则不予审批;
  3。7。4、员工出差期间,必须严格按照审批时间执行,如需因工作需要延长,应先与主管领导沟通,待主管领导同意后,方可实行,并在出差回到公司后,重新填写《出差预算申请表》(见附件一)并重新审批;
  3。7。5、员工出差如需借支的,凭审批后的《出差预算申请表》(见附件一)填写《借支单》,金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的金额;
  3。7。6、员工出差归来后,应在5天内进行费用报销申请,所有费用按现有的费用报销程序进行报销;
  3。7。7、员工出差机票由行政部负责预定,费用统一由行政部报销,员工报销时需扣除机票费用,住宿费用由员工自行在酒店前台结算;
  3。7。8、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担,额外增加的时间若非节假日或休息日,作为事假处理;
  3。7。8、报销出差费用时,需提供合理票据,具体如下:
  3。7。8。1、酒店住宿发票需提供酒店入住清单,明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用,酒店发票金额需和酒店入住清单金额一致,住宿费用不得单晚超标,不得累计均衡报销,单晚超标部分由个人自行承担;
  3。7。8。2、大交通费用需提供相应单据,乘坐飞机需提供登机牌;
  3。7。8。3、其他交通费用发票需注明往返地点;
  3。7。8。4、任何差旅报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章,且注明正确的公司抬头(河北福瑞德高新建材有限公司),否则,一律视为无效票据不予报销;
  3。7。8。5、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销;
  3。7。8。6、所有因客观原因无法提供发票的费用,需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销;
  3。7。8。7、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释,并决定是否报销;
  3。7。8。8、凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的,须从公司出发,返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间),须回公司上班。
  四、附则
  4。1、本制度由财务部和行政部负责解释;
  4。2、本制度自年月日执行,原《销售人员出差费用标准》同时作废。
  附件一、出差预算申请表
  出差预算申请表
  起止日期:年月日年月日
  出差事由:
  出差人员职别:
  同行人员职别:
  申请日期:年月日
  日期
  目的地
  事由
  人数
  大交通预算
  市内交通预算
  交通费合计
  住宿费用预算
  餐费
  其他费用
  合计
  飞机火车汽车
  酒店名称
  单价
  房间数
  金额合计
  标准元人
  金额
  时间
  单价
  金额
  金额
  总计:
  附件二、出差申请流程
  附件三、领款凭证
  领款凭证
  年月日
  领款部门名称
  审批意见
  领款原因
  审批人签章:
  金额(大写)
  财务主管:出纳:
  领款人:
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